| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002747 |
9.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670235199 |
13.12.2022 |
Mrazené kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307021 |
13.3.2023 |
Mrazené kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670310504 |
6.4.2023 |
Mrazené kuracie stehná |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670319210 |
21.8.2023 |
Mrazené kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101064 |
19.6.2015 |
Chlieb, pečivo od 21.05.2015 - 29.05.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
47,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180272 |
9.3.2018 |
Pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41402139 |
24.11.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
47,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221201832 |
15.3.2012 |
Mlieko, smotana, maslo |
Senická mliekáreň, a.s. |
31412092 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670617820 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670908991 |
26.3.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2021389 |
8.11.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2736054782 |
20.3.2012 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
47,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320435 |
14.4.2015 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5570810446 |
30.6.2020 |
Mobily za obdobie od 17.6.2020 - 16.7.2020 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
47,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100781 |
5.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.4.2016 - 20.4.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
47,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171446 |
8.11.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670115200 |
15.7.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037519 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037518 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 (KTV) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |