Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023009 28.2.2023 Kominárske práce , kontrola a čistenie komínov - NBD 379,380,381,382, ZŠ a MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017007 18.4.2017 Kominárske práce : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 , 382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014028 16.5.2014 Kominárske práce NBD č. 379, 380, 381 382 a v budove ZŠ a MŠ Rudník Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014071 23.10.2014 Kominárske práce podľa obj. 14036 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013007 12.4.2013 Kominárske práce podľa obj. 4/2013 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013048 10.12.2013 Kominárske práce v objektoch : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 a č. 382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017041 16.10.2017 Kominárske práce ZŠ, MŠ, NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020046 30.10.2020 Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov NBD č. 379,380,381,382, ZŠ a MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021038 27.10.2021 Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov v budove ZŠ a MŠ, NBD č. 381, 382, 380 a 379 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021011 20.5.2021 Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379 a v budove ZŠ a MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018011 25.6.2018 Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov ZŠ, MŠ, NBD č. 379,380,381,382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015015 21.4.2015 Kominárske práce, kontrola komínov v budove ZŠ, MŠ Rudník, v NBD č. 379,380,381 a 382 Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO 47468335  110,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2313 30.5.2023 Komplexná regenerácia umelého trávnika SAGANSPORT s.r.o. 47846470   
Detail Faktúra došlá 20230153 9.11.2023 Komplexná regenerácia umelého trávnika SAGANSPORT s.r.o. 47846470  1 596,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 223/ZML/HLZ/2024 10.4.2024 Komplexné spracovanie dreva – NV rozptýlená PEMA LES, spol. s r.o. 17310385   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 222/ZML/DOD/2024 10.4.2024 Komplexné spracovanie dreva – Obnovná úmyselná - JUP PEMA LES, spol. s r.o. 17310385   
Detail Faktúra došlá 2023016 24.5.2023 Komplexné spracovanie dreva, mimoriadna ťažba PEMA LES, spol. s r.o. 17310385  6 339,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 202101001 24.1.2022 Kompostér JRK HORTO 1000 JRK Slovensko s.r.o. 50530950  3 239,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2131 29.11.2021 Kompostéry JRK Slovensko s.r.o. 50530950  3 239,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 180626 10.9.2018 Kompresor,... DINTECH, s.r.o. 44735391  826,14 EUR