Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 64/2014 16.5.2014 Knihy do MŠ ŽIVOT A ZDRAVIE 370660846  14,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16 21.5.2012 Knihy do Obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   50,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 33 7.11.2012 Knihy do obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   119,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 201/2012 8.11.2012 Knihy do obecnej knižnice ŽIVOT A ZDRAVIE 370 66 846  14,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2212031151 20.11.2012 Knihy do obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   121,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13016 21.5.2013 Knihy do obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   75,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2213011305 13.6.2013 Knihy do obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   67,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2213024623 10.12.2013 Knihy do obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   67,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14032 17.9.2014 Knihy do obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   83,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14044 24.11.2014 Knihy do obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   78,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2214022946 28.11.2014 Knihy do obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   81,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2212012740 1.6.2012 Knihy do Obecnej knižnice Rudník IKAR, a.s. MEDIA KLUB   52,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2214016948 26.9.2014 Knihy do obecnej knižnice Rudník IKAR, a.s. MEDIA KLUB   85,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900414 5.3.2019 Knihy do obecnej knižnice: 4 diely Jarmily Slovákovej LK Magazine group s.r.o. 47425920  44,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220031 27.9.2022 Knihy do ZŠ SABKA s.r.o. 47955236  173,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20105954 22.12.2020 Knihy ZŠ Pro Solutions, s.r.o. 35848260  60,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14024 17.7.2014 Koberce do MŠ STAS, s.r.o.   0,00  
Detail Faktúra došlá 6110393391 16.12.2019 Kombinovaný sporák MORA - NBD č. 379 NAY a.s. 35739487  183,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020014 11.6.2020 Kominárske práce Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016007 24.10.2016 Kominárske práce ( NBD č. 379, 380, 381, 382, budova ZŠ a MŠ Rudník ) Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO 47468335  110,00 EUR