| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2755687161 |
10.12.2013 |
Hlasové služby - tel.: 6215620, 6215624, internet za obdobie od 1.10.2013 - 31.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7740030780 |
2.8.2012 |
Hlasové služby - tel.č.: 6215622, 6215624, internet a ostatné poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8766689482 |
23.10.2014 |
Hlasové služby - tel.čísla : 6215622, 6215624, net za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4757641048 |
29.1.2014 |
Hlasové služby - telefónne čísla : 034/6215621, internet za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
62,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2746950326 |
14.2.2013 |
Hlasové služby - telefónne čísla : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7744993823 |
9.1.2013 |
Hlasové služby - telefónne číslo 034/6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3759613240 |
21.3.2014 |
Hlasové služby : 6215624, internet za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4753747733 |
11.9.2013 |
Hlasové služby Biznis ISDN Uni za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6762614415 |
16.6.2014 |
Hlasové služby od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( tel.č.: 6215620, 6215624, net ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3758622490 |
5.3.2014 |
Hlasové služby tel.č.: 6215620, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
73,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5743992683 |
20.11.2012 |
Hlasové služby, telefónne čísla : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18kdi00941 |
16.10.2018 |
Hlavná ročná kontrola multifunkčného detského ihriska, Multifunkčné ihrisko v areáli obce |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183010 |
14.12.2018 |
Hodnostné označenie DPO |
FLORIAN,s.r.o. |
36427969 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183040 |
3.12.2018 |
Hodnostné označenie DPO, poštovné a balné |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
5,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14238 |
11.12.2014 |
Hovädzie zadné |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221311096 |
24.2.2022 |
Hovoriace štipce - MŠ |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210074 |
29.9.2021 |
HP adapter 90W orig., HP DC Jack |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
37,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0210140 |
11.6.2021 |
HP Laser Jet Color - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
837,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14006 |
30.1.2014 |
HP LaserJet Pro P1606dn/A4, 25 ppm, USB, LAN |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
150,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140219 |
5.3.2014 |
HP LaserJet Pro P1606dn/A4, 25ppm, USB |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
150,43 EUR |