| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1821 |
14.5.2018 |
Farebná laserová tlačiareň |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102070359 |
20.5.2015 |
Filé z rýb, polievková zeleninová zmes |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
59,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102026239 |
15.2.2016 |
Filé z tres. rýb |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
64,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102198126 |
3.12.2015 |
Filé z tresk. rýb |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106306 |
26.8.2021 |
Filter plastový, Active Cleaner práškový, Vision Descaler práškový - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
148,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013100032 |
24.3.2021 |
Finančná spoluúčasť na testovaní COVID-19 za občanov obce Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
259,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.9.2015 |
Finančné vysporiadanie za dodaný plny za obdobie od 19.08.2015-18.08.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-1 346,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201235 |
22.12.2020 |
Finančný manažment projektu: Výstavba detského ihriska |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012500015 |
25.2.2015 |
Financovanie prevádzky cintorínov |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 148,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181200049 |
25.1.2018 |
Firemný profil Basic ONLINE |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230201 |
14.2.2023 |
FIREPORT JPO/150 (prevádzka od 1.2.2023 do 31.12.2023) DHZO |
FRP Services, s.r.o. |
50647555 |
171,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900292 |
24.7.2019 |
Fórum pre riaditeľov škôl- predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2008289 |
4.12.2020 |
Fotopasca - OcÚ |
IBO s.r.o. |
36340073 |
424,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202276916 |
6.11.2012 |
Funny english pre 3. a 4. |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201226759 |
22.10.2012 |
FUNNY ENGLISH PRE 3., FUNNY ENGLISH PRE 4. č. 1/2012 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18110105 |
21.11.2018 |
Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
198,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1509 |
28.1.2015 |
Fyzikálne posúdenie porúch v bytových domoch |
Ing. Marcel Gálik - energetická certifikácia |
44011695 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230621 |
18.4.2023 |
Gazdovská klobása |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220550 |
20.4.2022 |
Gazdovská klobása "Nevšedné podoby prútia 2022" |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
169,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8414800008 |
11.12.2014 |
Gazdovské niťovky, vaječné niťovky |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
18,82 EUR |