Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1821 14.5.2018 Farebná laserová tlačiareň CHIRASYS s.r.o. 31444458  591,60 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102070359 20.5.2015 Filé z rýb, polievková zeleninová zmes Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102026239 15.2.2016 Filé z tres. rýb Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490  64,94 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102198126 3.12.2015 Filé z tresk. rýb Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12106306 26.8.2021 Filter plastový, Active Cleaner práškový, Vision Descaler práškový - ŠJ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  148,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 4013100032 24.3.2021 Finančná spoluúčasť na testovaní COVID-19 za občanov obce Rudník Mesto Myjava 00309745  259,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080001082 21.9.2015 Finančné vysporiadanie za dodaný plny za obdobie od 19.08.2015-18.08.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  -1 346,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 20201235 22.12.2020 Finančný manažment projektu: Výstavba detského ihriska HOUSTON, s.r.o. 52 142 281  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012500015 25.2.2015 Financovanie prevádzky cintorínov Mesto Myjava 00309745  1 148,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 181200049 25.1.2018 Firemný profil Basic ONLINE MEDIATEL spol. s r.o. 35859415  106,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230201 14.2.2023 FIREPORT JPO/150 (prevádzka od 1.2.2023 do 31.12.2023) DHZO FRP Services, s.r.o. 50647555  171,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900292 24.7.2019 Fórum pre riaditeľov škôl- predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2020 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336  0,00  
Detail Faktúra došlá 2008289 4.12.2020 Fotopasca - OcÚ IBO s.r.o. 36340073  424,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202276916 6.11.2012 Funny english pre 3. a 4. SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0,00  
Detail Faktúra došlá 201226759 22.10.2012 FUNNY ENGLISH PRE 3., FUNNY ENGLISH PRE 4. č. 1/2012 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  136,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18110105 21.11.2018 Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... AGGER, s.r.o. 45982007  198,00 EUR 
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1509 28.1.2015 Fyzikálne posúdenie porúch v bytových domoch Ing. Marcel Gálik - energetická certifikácia 44011695   
Detail Faktúra došlá 20230621 18.4.2023 Gazdovská klobása Poľnohospodárske družstvo Bošáca 00206768  14,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220550 20.4.2022 Gazdovská klobása "Nevšedné podoby prútia 2022" Poľnohospodárske družstvo Bošáca 00206768  169,62 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8414800008 11.12.2014 Gazdovské niťovky, vaječné niťovky BIOMILA spol. s r.o. 46849513  18,82 EUR