Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2021005 12.3.2021 Projektová činnosť stavby: "Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia ÚK a zdroja... Ing. Pavol Pálka 34735526  4,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670103933 15.3.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  89.35 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670103910 15.3.2021 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  25.94 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 005 19.3.2021 Spoločná obecná úradovňa Mesto Myjava 00309745   
Detail Faktúra došlá 02021003 24.3.2021 Kovové stojany na tabule na ukladanie odpadu Ľubomír Marko 32719230  452.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211040277 24.3.2021 Voda za obdobie 11.2.21-10.3.21 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  18.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211040278 24.3.2021 Voda za obdobie od 11.2.21-10.3.21 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  153.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211040279 24.3.2021 Voda za obdobie od 11.2.21-10.3.2021 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  79.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211040280 24.3.2021 Voda za obdobie od 11.2.2021-10.3.2021(Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  80.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913086345 24.3.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 7.1.2021-28.2.2021 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  149.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 210207 24.3.2021 Poskytnutie služieb MOM za mesiac február 2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  440.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 0210010 24.3.2021 Úprava terénu strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8278961209 24.3.2021 Telefóny od 1.3.2021-31.3.2021 (6215620,6215624,6215625) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1310413 24.3.2021 Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310412 "Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia... Štátna ochrana prírody SR 17058520  58.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 210064 24.3.2021 Notebook - ZŠ NEMOSOFT, views, s.r.o. 46 431 713  591.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214135277 24.3.2021 Voda za obdobie od 6.2.21-5.3.21 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012100271 24.3.2021 Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  1,301.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4013100032 24.3.2021 Finančná spoluúčasť na testovaní COVID-19 za občanov obce Rudník Mesto Myjava 00309745  259.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2107 26.3.2021 Čistiareň odpadových vôd pri NBD PreVaK, s.r.o. 35 915 749  0.00  
Detail Zmluva O spolupráci 5/12/2021 26.3.2021 Testovanie dňa 9.4.2021, 23.4.2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Nastavenia cookies