|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
215003 |
25.2.2015 |
Vozidlo VW CADY, olejový filter, olej Castrol 10W40, čistič, práca |
Štefan Juráš |
30975425 |
60.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015035 |
25.2.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV za obdobie január 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508858 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508525 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508859 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508529 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508531 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508532 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508568 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508579 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508527 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508857 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508906 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508530 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508526 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011508528 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150132 |
25.2.2015 |
Vlajka SR 100x150 cm ( REFERENDUM ) |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
13.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6801327406 |
25.2.2015 |
Poistná zmluva číslo 6801327406 ( 10.02.2015 - 10.02.2016 ) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
480.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
115101019 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 10.12.14-31.12.14, 1.1.15-13.1.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
115101020 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 10.12.14-31.12.14, 1.1.15-13.1.15 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
171.83 EUR |