Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 215003 25.2.2015 Vozidlo VW CADY, olejový filter, olej Castrol 10W40, čistič, práca Štefan Juráš 30975425  60.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015035 25.2.2015 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV za obdobie január 2015 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508858 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 382 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508525 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 1 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  295.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508859 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  275.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508529 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 381 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  116.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508531 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Mockov 329 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  3.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508532 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Zmekov ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  15.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508568 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 380 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508579 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 379 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508527 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  82.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508857 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 19 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  37.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508906 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  28.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508530 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  36.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508526 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  10.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508528 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 24 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  228.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 150132 25.2.2015 Vlajka SR 100x150 cm ( REFERENDUM ) Signo, s.r.o. 43930824  13.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6801327406 25.2.2015 Poistná zmluva číslo 6801327406 ( 10.02.2015 - 10.02.2016 ) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  480.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 115101019 25.2.2015 Voda za obdobie od 10.12.14-31.12.14, 1.1.15-13.1.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  41.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 115101020 25.2.2015 Voda za obdobie od 10.12.14-31.12.14, 1.1.15-13.1.15 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  171.83 EUR 
Nastavenia cookies