Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2220 3.6.2022 Čistiareň Čistiareň GAMA   0.00  
Detail Faktúra došlá 5677510774 1.6.2022 Mobily od 17.5.2022 - 16.6.2022 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  57.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 8305531631 1.6.2022 Telefóny, internet OcÚ, ZŠ, MŠ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2219 1.6.2022 ČOV AT Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Faktúra došlá potravinová 670216820 27.5.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  62.99 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102200616 27.5.2022 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  82.88 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 21/ZML/HLZ/2022 24.5.2022 Prenájom KD 28.05.2022 Anna Hluchá    
Detail Zmluva Nájomná 20/ZML/HLZ/2022 20.5.2022 Prenájom KD 21.05.2022 Jarmila Páleniková    
Detail Faktúra došlá potravinová 670215994 20.5.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  124.16 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20220611 20.5.2022 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  96.36 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102200582 20.5.2022 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  53.73 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670215961 20.5.2022 Termix kakaový, termix vanilkový MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  51.32 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670216107 20.5.2022 Mrazené potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  45.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221083441 20.5.2022 Voda od 11.04.22 - 10.05.22 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  95.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221083440 20.5.2022 Voda od 11.04.22-10.05.22 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  91.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221083439 20.5.2022 Voda od 11.04.22 - 10.05.22 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  163.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 22067 20.5.2022 Čistenie a pranie obrusov podľa Vašej obj. č. 2217 LilAdel, s.r.o. 53585755  79.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220594 20.5.2022 Veľkokapacitný kotajner 7 m3 so sklopným čelom FEREX, s.r.o. 17682258  1,932.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22095 20.5.2022 Vývoz ZKO Obec Hrašné 00311634  306.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2218 17.5.2022 Prenájom skákacieho hradu na deň 4. júna 2022 Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS    
Nastavenia cookies