Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2913000741 3.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 2) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -1.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913001785 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 24) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -20.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913002627 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka u Hluchých) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -126.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000737 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Mockov) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -3.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000743 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 382) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -5.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000742 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 19) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -75.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000744 3.2.2021 Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Zmekov) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -2.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 8275253307 3.2.2021 Telefóny OcÚ od 01.12.2020 - 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  52.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 5599046872 3.2.2021 Telefóny OcÚ od 17.12.2020 - 16.01.2021 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  57.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 202047 3.2.2021 Autorské a licenčné poplatky za 4. Q 2020 - KTV Ján Gregor TV SAT 32291612  1,374.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020762 3.2.2021 Odkalenie ČOV PreVaK, s.r.o. 35 915 749  402.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 12/2021 22.1.2021 Testovanie 23.1.2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2103 21.1.2021 Smetná nádoba - plastová zelená 120 l MEVA-SK s.r.o. 31681051  415.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000004611 21.1.2021 Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021(Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214028923 21.1.2021 Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021 (Rudník) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214008907 21.1.2021 Voda za obdobie od 06.12.2020-05.01.2021 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26.95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2102 20.1.2021 Tabuľka - súpisné číslo na stavbu SMALT K.A.M., s.r.o. 36229512  0.00  
Detail Faktúra došlá 2020784 14.1.2021 Prevádzkovanie ČOV AT za obdobie december 2020 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 06573687177 14.1.2021 Osobné auto Škoda Fabia MY356AI KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  172.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 8707179534 14.1.2021 Zemný plyn od 01.01.2021-31.01.2021 SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  911.00 EUR 
Nastavenia cookies