|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2913000741 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-1.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913001785 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-20.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913002627 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-126.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913000737 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-3.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913000743 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-5.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913000742 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-75.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913000744 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8275253307 |
3.2.2021 |
Telefóny OcÚ od 01.12.2020 - 31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
52.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5599046872 |
3.2.2021 |
Telefóny OcÚ od 17.12.2020 - 16.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202047 |
3.2.2021 |
Autorské a licenčné poplatky za 4. Q 2020 - KTV |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,374.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020762 |
3.2.2021 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
402.00 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
12/2021 |
22.1.2021 |
Testovanie 23.1.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2103 |
21.1.2021 |
Smetná nádoba - plastová zelená 120 l |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2000004611 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4214028923 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4214008907 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 06.12.2020-05.01.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2102 |
20.1.2021 |
Tabuľka - súpisné číslo na stavbu |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2020784 |
14.1.2021 |
Prevádzkovanie ČOV AT za obdobie december 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06573687177 |
14.1.2021 |
Osobné auto Škoda Fabia MY356AI |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
172.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8707179534 |
14.1.2021 |
Zemný plyn od 01.01.2021-31.01.2021 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |