| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191023759 |
21.5.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
71,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030 |
8.9.2016 |
Oprava WC v objekte MŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
71,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670205457 |
24.2.2022 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5654448722 |
20.12.2021 |
Telefóny OcÚ 17.12.2021-16.1.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
71,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670112658 |
11.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401377 |
15.4.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
71,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670734527 |
27.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191384 |
28.10.2019 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13012231 |
30.1.2013 |
Rybie filé, šúlance s makom |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670211306 |
19.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190658 |
27.5.2019 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140745 |
16.6.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
71,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8269654330 |
12.10.2020 |
Telefóny od 1.10.2020-31.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231359 |
8.11.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6792067946 |
13.1.2017 |
Tel.čísla : 034/6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,14 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
320/2016 |
12.10.2016 |
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie financovania záujmového vzdelávania detí s trvalým... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670022269 |
19.10.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670204624 |
18.2.2022 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8265959611 |
26.8.2020 |
Telefóny od 01.08.2020 - 31.08.2020 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
170/ZML/DOD/2023 |
8.11.2023 |
Aktualizácia ustanovenia Zmluvy o udelení licencie a Špecifikácie k zmluve o udelení licencie |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
71,00 EUR |