| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230847 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - NBD č. 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2020/1 |
27.11.2020 |
Udelenie licencie |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
71,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670018706 |
18.9.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31205498 |
20.11.2012 |
Mlieko, maslo, syr Eidam, maslo Rama |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
71,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181361 |
16.11.2018 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6796907820 |
13.6.2017 |
Tel. 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115160608 |
21.9.2015 |
voda za obdobie od 10.07.2015-11.08.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116144648 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210444 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 15.1.2017 - 9.2.2017 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124088 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117160334 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201170708 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7775253941 |
9.7.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.06.2015-30.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3759613240 |
21.3.2014 |
Hlasové služby : 6215624, internet za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8271522542 |
11.11.2020 |
Telefóny za obdobie od 1.11.2020-30.11.2020 - OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670521284 |
22.7.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
22.8.2018 |
Tel.: 034/6215620, 034/6215624, internet ( 01.08.2018-31.08.2018) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670919715 |
7.6.2019 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192206363 |
3.7.2019 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2192205921 |
16.8.2019 |
Spisové materiály - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,51 EUR |