Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20230847 10.11.2023 Zber a preprava VŽP - NBD č. 379, 380, 381, 382 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 2020/1 27.11.2020 Udelenie licencie Foresta SK, a.s. 36368741  71,99 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670018706 18.9.2020 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  71,97 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31205498 20.11.2012 Mlieko, maslo, syr Eidam, maslo Rama Syráreň Havran, a.s. 46475419  71,94 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20181361 16.11.2018 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  71,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 6796907820 13.6.2017 Tel. 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  71,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 115160608 21.9.2015 voda za obdobie od 10.07.2015-11.08.2015 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  71,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 116144648 3.8.2016 Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  71,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 116210444 31.1.2017 Voda za obdobie od 15.1.2017 - 9.2.2017 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  71,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 117124088 28.4.2017 Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  71,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 117160334 13.9.2017 Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  71,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201170708 2.9.2020 Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  71,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7775253941 9.7.2015 Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.06.2015-30.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  71,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 3759613240 21.3.2014 Hlasové služby : 6215624, internet za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  71,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 8271522542 11.11.2020 Telefóny za obdobie od 1.11.2020-30.11.2020 - OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  71,70 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670521284 22.7.2015 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  71,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010509101 22.8.2018 Tel.: 034/6215620, 034/6215624, internet ( 01.08.2018-31.08.2018) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  71,64 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670919715 7.6.2019 Mrazené potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  71,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1192206363 3.7.2019 Tlačivá - ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  71,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2192205921 16.8.2019 Spisové materiály - ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  71,51 EUR