Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7001070566 16.9.2020 Stravovacie poukážky Up Slovensko, s.r.o. 31396674  398,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 120086595 2.10.2020 Stravovacie poukážky Up Slovensko, s.r.o. 31396674  0,00  
Detail Faktúra došlá 7001044845 17.6.2020 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674  915,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 120056545 17.6.2020 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674  0,00  
Detail Faktúra došlá 2015057 21.5.2015 Strava za 14.03.2015 - Nevšedné podoby prútia SPOLDOM, s.r.o. 36324400  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2016 1615 1.3.2016 Strava pre účastníkov podujatia "Nevšedné podoby prútia " dňa 12.03.2016 SPOLDOM, s.r.o. 36324400   
Detail Faktúra došlá 2022371 3.11.2022 Strava na voľby 29.10.2022 Miroslav Báto - GASTROCENTRUM 47572973  57,60 EUR 
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1513 13.3.2015 Strava na podujatie "Nevšedné podoby prútia ", ktoré sa bude konať dňa 14.03.2015 SPOLDOM, s.r.o. 36324400  0,00  
Detail Faktúra došlá 200036 9.12.2020 Strava na 2. kolo testovania RSD s.r.o. 50252496  102,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 200035 25.11.2020 Strava na 1. kolo testovania RSD s.r.o. 50252496  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 83/05/2016 28.6.2016 Strava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5.-13.5.2016 Škola v prírode Detský raj 00186759  1 344,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022412 28.11.2022 Strava Miroslav Báto - GASTROCENTRUM 47572973  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022384 23.1.2023 Stolový kalendár Slovensko 2023 BELLIFER s.r.o. 52279383  95,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021290 16.11.2021 Stolové kalendáre na rok 2022 BELLIFER s.r.o. 52279383  336,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2017 31.1.2017 Stolárske práce, oprava podlahy, výmena postrhovcov a dosiek v Základnej škole Rudník Ján Mizerák 32718713  770,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 052021 11.6.2021 Stolárske práce : oprava a výmena drevených prvkov na detskom ihrisku pri Obecnom úrade, pri... Ján Mizerák 32718713  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5547960824 21.9.2015 Stôl ESO VN 2m oranžový, stolička ESO VN 3-5 oranžová - ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  1 142,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 200250973 12.3.2020 Stôl dieln smrek masív a komponenty ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  718,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1836 25.9.2018 Stôl a stoličky do MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  154,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191345 6.3.2019 Stojisko - kuka nádoby NBD č. 381, č. 382 STAR, spol. s r.o. 18048943  204,96 EUR