| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8200005474 |
11.1.2018 |
Tel. : 6215620, 6215624, net 1.1.2018-31.1.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5523965022 |
28.8.2019 |
Tel. : 0905127630, 0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.8.2019-16.9.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
56,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8770485658 |
25.2.2015 |
Tel. 6215620, internet za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7793986056 |
16.3.2017 |
Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
76,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
12.7.2018 |
Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.7.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201959371 |
13.2.2018 |
Tel. 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8215945868 |
10.9.2018 |
Tel. 034/6215624, 6215620, net za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6796907820 |
13.6.2017 |
Tel. 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019003 |
10.6.2019 |
Technické zabezpečenie "Nevšedné podoby prútia 2019" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220502 |
27.9.2022 |
TeamViewer k programi WinCITY Mzdy - Nastavenie programu na novom PC MSCH |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180457 |
7.6.2018 |
Team Viewer k programu WinCITY Registratúra, Dane a Odpady, Evidencia obyvateľov-odblokovanie a... |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
91/ZML/HLZ/2023 |
1.3.2023 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
92/ZML/DOD/2023 |
6.3.2023 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
93/ZML/DOD/2023 |
6.3.2023 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
221/ZML/HLZ/2024 |
10.4.2024 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
389/ZML/HLZ/2026 |
4.2.2026 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
391/ZML/DOD/2026 |
5.2.2026 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
393/ZML/DOD/2026 |
6.2.2026 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11903983 |
4.6.2019 |
Tanier hlboký, tanier plytký, pohár 0,02c - KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
470,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
256/ZML/HLZ/2024 |
11.10.2024 |
Tanečný seminár |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|