| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015085 |
22.7.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za II. Q 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015177 |
3.12.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za tretí kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015276 |
10.2.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za štvrtý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016037 |
2.5.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý štvrťrok 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016148 |
3.8.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za druhý kvartál 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17,96 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
24.1.2018 |
Odber iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018019 |
14.3.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za február 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018158 |
25.7.2018 |
Zber , doprava, separácia triedeného odpadu za druhý kvartál 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
205,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018172 |
13.8.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za júl 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018238 |
16.10.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za september 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
181,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018281 |
14.12.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za november 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
101,28 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
465/2018 |
16.1.2019 |
Ukončenie zmluvy o vývoze iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
14 |
7.5.2012 |
Kronika, truhlica - cechová |
Dekorum s.r.o. |
36678392 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
101/2012 |
23.5.2012 |
Kronika, truhlica - cechová v rámci projektu "Inštitucionalizácia a aktivácia... |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2014 |
20.11.2014 |
Kovová plaketa P-1 adjustovaná v zamatovej kazete 16x16 cm s listinou bianco-standard.textom |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
140,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2014 |
10.12.2014 |
Kovová plaketa, adjustovaná v zamatovej kazete 16x16cm s listinou bianco-standard. |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
140,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7448351137 |
3.9.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437961720 |
23.9.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka Dolina č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438051284 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438384374 |
5.2.2015 |
Elektrina od 1.2.2015-28.2.2015 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |