|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
83/05/2016 |
28.6.2016 |
Strava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5.-13.5.2016 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
1 344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8299302491 |
24.2.2022 |
Telefóny od 01.02.2022 - 28.02.2022 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8297451181 |
24.1.2022 |
Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8295592964 |
10.1.2022 |
Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 (Obecný úrad) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8293736225 |
16.11.2021 |
Telefóny od 1.10.2021-31.10.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8291884523 |
26.10.2021 |
Telefóny OcÚ a ZŠ s MŠ za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8290033456 |
29.9.2021 |
Telefóny za obdobie od 01.08.2021 - 31.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8288186815 |
25.8.2021 |
Telefóny OcÚ od 01.07.2021-31.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8286340759 |
15.7.2021 |
Telefóny za obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,88 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
8284 šk/2018 |
13.7.2018 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
350,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8282648907 |
7.5.2021 |
Telefóny od 01.05.2021-31.05.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8280805707 |
14.4.2021 |
Telefóny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (6215620, 6215624, 6215625) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8278961209 |
24.3.2021 |
Telefóny od 1.3.2021-31.3.2021 (6215620,6215624,6215625) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8277110939 |
10.2.2021 |
Telefóny od 01.01.2021-31.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8275253307 |
3.2.2021 |
Telefóny OcÚ od 01.12.2020 - 31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
52,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8273379653 |
22.12.2020 |
Telefóny od 1.12.2020-31.12.2020 (6215620, 6215625,net) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8271522542 |
11.11.2020 |
Telefóny za obdobie od 1.11.2020-30.11.2020 - OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8269654330 |
12.10.2020 |
Telefóny od 1.10.2020-31.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8267809189 |
2.10.2020 |
Tel.: 034/6215620, 6215624 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8265959611 |
26.8.2020 |
Telefóny od 01.08.2020 - 31.08.2020 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,00 EUR |