Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | _1 | 17.12.2018 | Nájom nebytových priestorov | 5J Projekt, s.r.o. | 51 750 830 | |
| Detail | Zmluva O dielo | _001 | 18.12.2018 | Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | |
| Detail | Zmluva O dielo | ZSE/0042019/O | 21.12.2018 | Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu | ELEKOS | 37857690 | |
| Detail | Zmluva Iná | ZO/2018A8959-1 | 5.6.2018 | Úprava postupu práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri... | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | zn.2021 | 5.11.2021 | Odber - zber odpadu ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, atď. | BOMAT s.r.o. | 36235288 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o združenej dodávke | 30.10.2012 | Zmena zmluvy - produkt Profit s dobou viazanosti 24 mesiacov | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | |
| Detail | Faktúra došlá | ZF1602001 | 3.5.2016 | Dodatočný informačný riadok | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z920140082 | 3.4.2014 | Elektronická šablóna POH obce do 2000 obyvateľov - akcia | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z2341/2011-2110404420 | 13.4.2011 | Dodávka elektriny | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 36,34 EUR |
| Detail | Zmluva Autorský zákon | VP/12/03650/001 | 28.5.2012 | Hromadná licenčná zmluva - Podujatia s hudbou ako podstatnou ( podpornou ) doplnkovou zložkou | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | |
| Detail | Faktúra došlá | VF120356 | 22.3.2012 | Vlajka EU 100x150 cm | Signo, s.r.o. | 43930824 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF120355 | 22.3.2012 | Zástava SR 100x150 cm | Signo, s.r.o. | 43930824 | 11,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V2020003 | 9.10.2020 | Oprava múrika pri ZŠ | Štefan Miko-MIKO | 30690854 | 6 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | SKP18/05/009 | 10.5.2018 | Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus" | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | |
| Detail | Faktúra došlá | SK00153872 | 21.11.2018 | Perá - ZŠ | National Pen | 97,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | SK-MK-5588 | 15.5.2020 | Sanitizer, poplatok | MI SPORT, SPLETNO TRGOVANJE, D.O.O. | 54,44 EUR | |
| Detail | Zmluva Dohoda | SE 55356/2015 | 16.12.2015 | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového... | Sociálna poisťovňa | 30807484 | |
| Detail | Faktúra došlá | S402407770 | 2.10.2020 | Vrecia na odpad transparentné | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S392407555 | 24.7.2019 | Vrecia na odpad, 120l, hrúbka 40 Bm, transparentné | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 237,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S382403228 | 31.1.2018 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 102,96 EUR |
