|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
19124 |
30.4.2020 |
Maliarske a natieračské práce v KD |
Martin Krček - MANTAP |
35292351 |
2,026.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201067847 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201067845 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2020(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201067844 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020169 |
30.4.2020 |
Nakládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
116.28 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
00002 |
30.4.2020 |
Poskytovanie IT služieb v ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2015 |
27.4.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
164/2020/NB |
27.4.2020 |
Prenájom bytu |
Jarmila Cibulková |
|
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20107 |
21.4.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
231.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000434 |
21.4.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020152 |
21.4.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac marec 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102000463 |
21.4.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
439.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020200017 |
21.4.2020 |
Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci podľa dohody |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
169.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2014 |
20.4.2020 |
Kuka nádoby |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2202201111 |
16.4.2020 |
Archívny box, krabica archívna s poklopom - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
20-452-01062 |
15.4.2020 |
Nevšedné podoby prútia 2020 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670006926 |
15.4.2020 |
Jogurty - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20146 |
15.4.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
120.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200352 |
15.4.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
51.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200224 |
15.4.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |