| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2912263626 |
11.11.2020 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2020-31.10.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-46,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102370102 |
20.8.2015 |
Elektrina - byt ZŠ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-45,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711085356 |
23.5.2017 |
Elektrická energia za obdobie od 01.04.2017-30.04.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-43,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120503 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 13.6.12-11.7.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913248859 |
26.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-43,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120508 |
20.11.2012 |
Voda od 14.3.12 - 14.4.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-42,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000434 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.20189-31.12.2018 (Rudník - Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-42,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913018918 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-42,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20188178 |
21.11.2018 |
Lišta L profil 10 mm 2,5 m AL KARTÁČ inox |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-39,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120502 |
20.11.2012 |
Voda od 12.7.12 - 17.8.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-39,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000438 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-39,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912283382 |
9.12.2020 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-38,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120514 |
20.11.2012 |
Voda od 23.11.11 - 20.12.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-38,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911133789 |
15.7.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-38,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120539 |
20.11.2012 |
Voda od 15.12.10 - 25.01.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-37,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
415105453 |
6.5.2015 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-8.4.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-37,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416937 |
5.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-36,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120518 |
20.11.2012 |
Voda od 24.9.11 - 19.10.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911165431 |
16.8.2019 |
Elektrina za obdobie 1.7.2019-31.7.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-34,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20218109 |
26.10.2021 |
Stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-33,21 EUR |