| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670914356 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201235667 |
17.9.2012 |
ESET Smart Security OEM - vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky. |
ESET, spol. s r.o. |
|
50,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201434137 |
23.9.2014 |
Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky. ( ESET Smart Security OEM ) |
ESET, spol. s r.o. |
|
50,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1646 |
19.10.2016 |
Licencia ESET Smart SecurityOEM na 2 roky na 1 PC |
ESET, spol. s r.o. |
|
50,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201650765 |
24.10.2016 |
Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky. |
ESET, spol. s r.o. |
|
50,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31204088 |
10.9.2012 |
Mlieko, maslo, smotana na varenie |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
50,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670404018 |
11.2.2014 |
Réžia - sáčky mikro. |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670404018 |
5.3.2014 |
Mikroténové sáčky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460242 |
9.10.2014 |
PZ-oprava, preprava GEIS |
VFtech spol. s r.o. |
31564640 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670520928 |
9.7.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018629 |
20.9.2018 |
Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu z aktivácie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190100 |
9.4.2019 |
Vlajky SR a EU |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210100 |
16.2.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
50,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-0307615484 |
15.7.2019 |
Mobily za obdobie od 17.6.2019-16.7.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113129575 |
20.5.2013 |
Voda od 13.4.-11.4.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320546 |
20.5.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
50,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670226466 |
7.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210933 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211060899 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2021 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
020210012 |
24.9.2021 |
Plastová známka pre psa |
Eva Sukeníková - KOPEX |
32892390 |
50,60 EUR |