| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15423 |
13.11.2015 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15469 |
9.12.2015 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2016175 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670838571 |
23.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183010 |
14.12.2018 |
Hodnostné označenie DPO |
FLORIAN,s.r.o. |
36427969 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180012 |
10.1.2019 |
Školenie DHZO |
Záchranná asistenčná služba MM |
52037720 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191056309 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 2) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670910847 |
4.4.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101725 |
25.9.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200922 |
5.8.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
22,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670727345 |
27.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2021/NP |
21.7.2021 |
Prenájom pozemku p.č. 25506/35 |
Marián Ferianec |
|
22,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101657 |
25.9.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
22,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131114 |
15.5.2013 |
Chlieb, pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
22,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12003459 |
15.6.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18379 |
12.7.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
22,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224403885 |
13.7.2022 |
Voda za obdobie od 6.4.22-5.7.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224592992 |
27.10.2022 |
Voda od 6.7.2022-5.10.2022 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234011078 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.10.22-05.01.23 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12002959 |
9.5.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22,46 EUR |