| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7742017086 |
17.9.2012 |
Telefóny, internet za obdobie od 1.8.2012 - 31.8.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743004747 |
10.10.2012 |
Telefón - pevná sieť |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
75,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5743992683 |
20.11.2012 |
Hlasové služby, telefónne čísla : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,94 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
911899227 |
18.12.2012 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
18.12.2012 |
Dodatok k Zmlvue o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7744993823 |
9.1.2013 |
Hlasové služby - telefónne číslo 034/6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3309143882 |
9.1.2013 |
NON-HARDWARE CO, 3FF AKTIVÁCIA P, NOKIA C5 REFRES |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
331,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745972143 |
16.1.2013 |
Poplatky za telefónne čísla : 6215622,6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,98 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9900651030 |
7.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
7.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1016213000 |
7.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
7.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2746950326 |
14.2.2013 |
Hlasové služby - telefónne čísla : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,28 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1 |
22.2.2013 |
Nájom nebytových priestorov v ZŠ Rudník |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
91,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1747933415 |
13.3.2013 |
Hlasové služby - Biznis ISDN Uni |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0748913253 |
12.4.2013 |
Biznis ISDN Uni, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7303582896 |
25.4.2013 |
Mobilný telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1749900288 |
15.5.2013 |
tel.číslo : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
77,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4750863469 |
13.6.2013 |
Internet + tel.čísla : 6215622, 6215624 za obdobie od 1.5.-31.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
76,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7304700287 |
13.6.2013 |
Mobil 0911 / 899227 za obdobie od 8.4.2013 -7.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,89 EUR |