Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7112385782 14.2.2023 Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 ZSE Energia, a.s. 36677281  286.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023021276 14.2.2023 Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230087 14.2.2023 Zber a preprava VŽP kategórie 3 (prevádzka školskej jedálne pri MŠ) ALATERE s.r.o. 47 158 166  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230088 14.2.2023 Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD 379,380,381,382) ALATERE s.r.o. 47 158 166  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22306352 14.2.2023 Sada molitanových loptičiek, stavebnica Mecaniko B 191 - MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  56.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300001 14.2.2023 Zimná údržba - odhŕňanie snehu LARADE, s.r.o. 52164667  256.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7562797910 14.2.2023 Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 ZSE Energia, a.s. 36677281  714.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 4234076793 14.2.2023 Voda od 06.01.23-05.02.23 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  24.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230201 14.2.2023 FIREPORT JPO/150 (prevádzka od 1.2.2023 do 31.12.2023) DHZO FRP Services, s.r.o. 50647555  171.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8322103171 14.2.2023 Telefóny OcÚ 01.02.2023 - 28.02.2023) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  56.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 1276629602 14.2.2023 Gigaset A280 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  0.00  
Detail Faktúra došlá 2300070793 14.2.2023 Čistiace prostriedky Dr.Max 100 s.r.o. 48115860  79.22 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 671300118 14.2.2023 Potraviny - výročná schôdza JDS MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  15.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005 14.2.2023 Referendum - strava Miroslav Báto - GASTROCENTRUM 47572973  60.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7122054299 14.2.2023 Elektrina 01.11.22-30.11.22 nedoplatok ZSE Energia, a.s. 36677281  3,352.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7122054300 14.2.2023 Elektrina od 01.11.22-30.11.2022 nedoplatok ZSE Energia, a.s. 36677281  251.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 225138934 14.2.2023 Predškolská výchova - predplatné MŠ SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0.00  
Detail Faktúra došlá 206226759 14.2.2023 Predškolská výchova - predplatné MŠ SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  7.20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 23040 14.2.2023 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  249.10 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670303743 14.2.2023 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  102.33 EUR 
Nastavenia cookies