|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7112385782 |
14.2.2023 |
Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
286.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023021276 |
14.2.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230087 |
14.2.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (prevádzka školskej jedálne pri MŠ) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
14.2.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD 379,380,381,382) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22306352 |
14.2.2023 |
Sada molitanových loptičiek, stavebnica Mecaniko B 191 - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
56.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300001 |
14.2.2023 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
256.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7562797910 |
14.2.2023 |
Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4234076793 |
14.2.2023 |
Voda od 06.01.23-05.02.23 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230201 |
14.2.2023 |
FIREPORT JPO/150 (prevádzka od 1.2.2023 do 31.12.2023) DHZO |
FRP Services, s.r.o. |
50647555 |
171.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8322103171 |
14.2.2023 |
Telefóny OcÚ 01.02.2023 - 28.02.2023) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
56.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1276629602 |
14.2.2023 |
Gigaset A280 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2300070793 |
14.2.2023 |
Čistiace prostriedky |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
79.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671300118 |
14.2.2023 |
Potraviny - výročná schôdza JDS |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
15.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
14.2.2023 |
Referendum - strava |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
60.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7122054299 |
14.2.2023 |
Elektrina 01.11.22-30.11.22 nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3,352.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7122054300 |
14.2.2023 |
Elektrina od 01.11.22-30.11.2022 nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
251.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
225138934 |
14.2.2023 |
Predškolská výchova - predplatné MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
206226759 |
14.2.2023 |
Predškolská výchova - predplatné MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23040 |
14.2.2023 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
249.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670303743 |
14.2.2023 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102.33 EUR |