|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011555 |
20.12.2018 |
Zelenina - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
58.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191074087 |
20.12.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181674 |
21.12.2018 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
84.26 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
55670 |
21.12.2018 |
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
16/2018/A |
21.12.2018 |
Nájom nebytového priestoru v KD |
ZRPŠ Rudník v.z. Dana Lišková |
|
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
17/2018/A |
21.12.2018 |
Prenájom nebytového priestoru v KD |
Vladislav Petrák |
|
|
Detail |
Zmluva O dielo |
ZSE/0042019/O |
21.12.2018 |
Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
|
Detail |
Zmluva O dielo |
OE/004-2019/O |
21.12.2018 |
Spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových... |
ELEKOS |
37857690 |
|
Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
04 |
21.12.2018 |
Prenájom nebytových priestorov a služieb spojených s ich užívaním zo dňa 27.8.1996 |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0801180617 |
21.12.2018 |
Stavebné práce "Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník" |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
98,243.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1847 |
31.12.2018 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
0001 |
8.1.2019 |
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1901 |
8.1.2019 |
Pneumatiky |
AZ pneu s.r.o. |
44912951 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1019011390 |
10.1.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
318049838 |
10.1.2019 |
Internet od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41900119 |
10.1.2019 |
Zimné pneumatiky |
AZ pneu s.r.o. |
44912951 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018/117 |
10.1.2019 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
322.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018063 |
10.1.2019 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,074.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018849 |
10.1.2019 |
Odkalenie ČOV Rudník, nakládka, vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie. |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
618.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180449 |
10.1.2019 |
Dodávka bezdrôtového rozhlasu - Rudník kopanice |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
11,245.20 EUR |