Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 1011555 20.12.2018 Zelenina - ŠJ Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  58.82 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191074087 20.12.2018 Mlieko, maslo - ŠJ RAJO a.s. 31329519  58.43 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20181674 21.12.2018 Potraviny ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  84.26 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 55670 21.12.2018 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572   
Detail Zmluva Nájomná 16/2018/A 21.12.2018 Nájom nebytového priestoru v KD ZRPŠ Rudník v.z. Dana Lišková    
Detail Zmluva Nájomná 17/2018/A 21.12.2018 Prenájom nebytového priestoru v KD Vladislav Petrák    
Detail Zmluva O dielo ZSE/0042019/O 21.12.2018 Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu ELEKOS 37857690   
Detail Zmluva O dielo OE/004-2019/O 21.12.2018 Spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových... ELEKOS 37857690   
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 04 21.12.2018 Prenájom nebytových priestorov a služieb spojených s ich užívaním zo dňa 27.8.1996 Roman Svinkásek 32 72 13 15   
Detail Faktúra došlá 0801180617 21.12.2018 Stavebné práce "Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník" CESTY NITRA, a.s. 34128344  98,243.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1847 31.12.2018 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 0001 8.1.2019 Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1901 8.1.2019 Pneumatiky AZ pneu s.r.o. 44912951  158.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019011390 10.1.2019 Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 318049838 10.1.2019 Internet od 01.01.2019 do 31.12.2019 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41900119 10.1.2019 Zimné pneumatiky AZ pneu s.r.o. 44912951  158.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/117 10.1.2019 Oprava a údržba verejného osvetlenia ELASON s.r.o. 47999870  322.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018063 10.1.2019 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2018 Ján Gregor TV SAT 32291612  1,074.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018849 10.1.2019 Odkalenie ČOV Rudník, nakládka, vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie. PreVaK, s.r.o. 35 915 749  618.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180449 10.1.2019 Dodávka bezdrôtového rozhlasu - Rudník kopanice ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  11,245.20 EUR 
Nastavenia cookies