Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1018084732 3.8.2018 Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018046 3.8.2018 Oprava obecného rozhlasu ELASON s.r.o. 47999870  222.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7254175869 3.8.2018 Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7254175870 3.8.2018 Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180049 13.8.2018 Skrinka do šatne, regál na postieľky, posuvné predeľovacie dvere, krycie dosky do MŠ Jaroslav Pilek - JP INTERIER 48136662  2,491.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180741 13.8.2018 Zber a preprava VŽP ALATERE s.r.o. 47 158 166  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180709 13.8.2018 Zber a preprava VŽP ALATERE s.r.o. 47 158 166  12.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018533 13.8.2018 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV, za obdobie júl 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101801187 13.8.2018 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  317.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111800286 13.8.2018 Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  228.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 4184394753 13.8.2018 Voda za obdobie od 06.07.2018-05.08.2018 (Rudník č. 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018172 13.8.2018 Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za júl 2018 Falc-Com s.r.o., 36691178  112.80 EUR 
Detail Zmluva Iná 285/2018 16.8.2018 Software: TENDERnet TENDERnet s.r.o. 50139088  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180307 16.8.2018 Licencia na využívanie softwéru TENDERnet v období 06.08.2018-05.08.2019 TENDERnet s.r.o. 50139088  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180072 17.8.2018 Zriadenie vodovodnej prípojky VOCH s.r.o. 47030241  3,302.82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1830 20.8.2018 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Faktúra došlá 701310339 22.8.2018 Vývoz a likvidácia fekálií ČOV Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  231.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811139887 22.8.2018 Vyúčtovanie spotreby energie za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 (Rudník č. 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -71.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010509101 22.8.2018 Tel.: 034/6215620, 034/6215624, internet ( 01.08.2018-31.08.2018) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  71.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 201802 22.8.2018 Oprava drevených častí strechy, kompletné vyrovnanie strešných plôch, montáž strešnej... CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  4,451.82 EUR 
Nastavenia cookies