|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1018084732 |
3.8.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018046 |
3.8.2018 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
222.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7254175869 |
3.8.2018 |
Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7254175870 |
3.8.2018 |
Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
13.8.2018 |
Skrinka do šatne, regál na postieľky, posuvné predeľovacie dvere, krycie dosky do MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
2,491.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180741 |
13.8.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180709 |
13.8.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018533 |
13.8.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV, za obdobie júl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101801187 |
13.8.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
317.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3111800286 |
13.8.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
228.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4184394753 |
13.8.2018 |
Voda za obdobie od 06.07.2018-05.08.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018172 |
13.8.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za júl 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
112.80 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
285/2018 |
16.8.2018 |
Software: TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180307 |
16.8.2018 |
Licencia na využívanie softwéru TENDERnet v období 06.08.2018-05.08.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180072 |
17.8.2018 |
Zriadenie vodovodnej prípojky |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
3,302.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1830 |
20.8.2018 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
701310339 |
22.8.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2811139887 |
22.8.2018 |
Vyúčtovanie spotreby energie za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
22.8.2018 |
Tel.: 034/6215620, 034/6215624, internet ( 01.08.2018-31.08.2018) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201802 |
22.8.2018 |
Oprava drevených častí strechy, kompletné vyrovnanie strešných plôch, montáž strešnej... |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4,451.82 EUR |