Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dohoda 1629/2018/D 8.10.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155   
Detail Faktúra došlá 2405248512 9.10.2018 Poistka od 10.10.2018 - 09.10.2018 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332  1,178.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180813 9.10.2018 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180859 9.10.2018 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018034 9.10.2018 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 Ján Gregor TV SAT 32291612  1,313.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018046 9.10.2018 Revízie komínov ZŠ, MŠ, NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 180102332 12.10.2018 Čaje ŠJ J&B Unique SK s.r.o. 35928182  80.52 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670831209 12.10.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  20.73 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 18509 12.10.2018 Mäso ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  258.13 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20181286 12.10.2018 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  58.95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670830756 12.10.2018 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  55.27 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670830623 12.10.2018 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  63.44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1839 15.10.2018 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Faktúra došlá 2018034 16.10.2018 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 Ján Gregor TV SAT 32291612  1,313.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/19 16.10.2018 Oprava plynových kotlov v NBD č. 380 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  289.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2181009337 16.10.2018 Montáž domového vodomeru s prípojkou DN 25-40 (Rudník č.1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  248.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 18kdi00941 16.10.2018 Hlavná ročná kontrola multifunkčného detského ihriska, Multifunkčné ihrisko v areáli obce E K O T E C spol. s r.o. 00687022  193.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018673 16.10.2018 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie september 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011801399 16.10.2018 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  756.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018238 16.10.2018 Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za september 2018 Falc-Com s.r.o., 36691178  181.44 EUR 
Nastavenia cookies