Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7135991039 11.7.2018 Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7135991040 11.7.2018 Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101800998 11.7.2018 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  381.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018465 11.7.2018 Prevádzkovanie ČOV AT 120 za jún 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111800269 11.7.2018 Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  317.28 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20180868 12.7.2018 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  61.57 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 18359 12.7.2018 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  203.31 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 18379 12.7.2018 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  22.35 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191033088 12.7.2018 Maslo čerstvé, mlieko RAJO a.s. 31329519  59.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811120327 12.7.2018 Elektrina za obdobie 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  18.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 8212048580 12.7.2018 Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.7.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  67.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 0307615484 12.7.2018 Mobily za obdobie od 17.6.2018-16.7.2018 (0905/127630, 0911/899227, 0908/394554) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  36.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011800798 12.7.2018 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  342.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2181005055 12.7.2018 Vyjadrenie k IBV Machlové Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  0.00  
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 8284 šk/2018 13.7.2018 Poskytnutie dotácie Mesto Myjava 00309745  350.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 8212048580 13.7.2018 Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  67.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 4184336828 13.7.2018 Voda za obdobie od 06.06.2018-05.07.2018 (Rudník č. 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4184336743 13.7.2018 Voda za obdobie od 06.04.2018-05.07.2018 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  15.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1182207056 13.7.2018 Tlačivá do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  48.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1829 18.7.2018 Projektová dokumentácia na územné konanie - IBV Machlové - elektroenergetika EP Servis s.r.o. 47981041  500.00 EUR 
Nastavenia cookies