Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1011430155 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014-30.9.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  505.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011430206 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 379 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011428625 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 381 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  130.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011428520 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka u Mockov 329 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  9.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011428054 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  178.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011429187 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 2 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  9.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011429326 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 24 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  435.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011430378 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 19 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  40.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011430410 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 380 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  12.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011430342 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 1 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  289.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011429995 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 2 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  100.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7408393595 23.9.2014 Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.8.2014 - 7.9.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150736 23.9.2014 Pracovné pomôcky pre detičky do MŠ NOMI Slovakia, s.r.o. 36593222  20.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 314521610 23.9.2014 Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  64.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 314520364 23.9.2014 Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  39.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 314520363 23.9.2014 Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  13.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 314518859 23.9.2014 Voda za obdobie od 10.8.2014 - 9.9.2014 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  70.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 140039 23.9.2014 Oprava kanalizácie, výkopové práce strojom JCB4CX, pomocné práce Vladimír Ochodnický - VOCH 41727401  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6812537759 23.9.2014 Združené poistenie majetku KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  363.29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14033 19.9.2014 Rytmické stuhy na paličke do ZŠ LEGAL SOFT, s.r.o. 44854056  43.90 EUR 
Nastavenia cookies