Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dohoda 154101884 15.2.2016 Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 44742479   
Detail Zmluva O budúcej zmluve 106/2016 15.2.2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi NATUR-PACK, a.s. 35 979 798   
Detail Objednávka vyšlá rok 2016 1607 11.2.2016 Rozbor vody ČOV AT 120 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484   
Detail Faktúra došlá 20150984 10.2.2016 Káble, lišty - Požiarna zbrojnica ELMAK s.r.o. 36295621  178.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016017 10.2.2016 Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického. ELASON s.r.o. 47999870  857.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 21611434 10.2.2016 Hračky MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  791.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 316122229 10.2.2016 Voda za obdobie od 10.12.2015-9.1.2016 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  40.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 316122228 10.2.2016 Voda za obdobie od 10.12.2015-9.1.2016 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  14.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015276 10.2.2016 Odvoz odpadového papiera a plastov za štvrtý kvartál 2015 Falc-Com s.r.o., 36691178  11.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 9160005 10.2.2016 Vzdialený prístup Team Viewer k programu WinCITY kataster TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  12.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051520193 10.2.2016 Dodávka elektriny za obdobie od 1.12.2015 - 31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  72.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051520033 10.2.2016 Elektrická energia za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  19.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 7600202521 10.2.2016 Mobil 0911899227 za obdobie od 08.12.2015-07.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  28.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7115389404 10.2.2016 Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016-30.06.2016 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  145.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7115389467 10.2.2016 Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  423.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7115389468 10.2.2016 Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  559.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8016100051 10.2.2016 Chlieb a pečivo za obdobie od 07.01.2016 a 08.01.2016 Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  9.58 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102007641 10.2.2016 Rybie filé a mrazená zelenina Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490  58.14 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670601944 10.2.2016 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  63.84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8016100113 10.2.2016 Chlieb a pečivo od 11.1.2016-20.1.2016 Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  46.59 EUR 
Nastavenia cookies