Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O spolupráci 18/2016 11.3.2016 Nevšedné podoby prútia 2016 Anna Cáfalová   90.00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 19/2016 11.3.2016 Nevšedné podoby prútia 2016 Marián Krištof   100.00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 22/2016 11.3.2016 Nevšedné podoby prútia 2016 Ľudmila Katonová   30.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 11032016 11.3.2016 Vŕbové prútie Pavel Procházka   55.50 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 20/2016 11.3.2016 Nevšedné podoby prútia 2016 Elena Tomišová   150.00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 21/2016 11.3.2016 Nevšedné podoby prútia 2016 Mgr. Erika Pszotová   150.00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 23/2016 11.3.2016 Nevšedné podoby prútia 2016 Ing. Ľuboš Slezák   100.00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 24/2016 11.3.2016 Nevšedné podoby prútia 2016 Lucia Malá   250.00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 25/2016 11.3.2016 Nevšedné podoby prútia 2016 Miroslav Mareček   200.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 11032016/1 11.3.2016 Nevšedné podoby prútia 2016 Miroslav Mareček   185.00 EUR 
Detail Zmluva O dielo 11032016/2 11.3.2016 Nevšedné podoby prútia 2016 Ing. Rastislav Živica   250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016002 7.3.2016 Projektová dokumentácia - škola Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty 32715943  390.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1618 7.3.2016 Baletizol na pódium do KD Rudník Bohuš Tuhovčák - Čalúnnictvo TUROS   1,098.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2161102307 7.3.2016 Obecný rozhlas Rudník - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (... SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  14.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 015-2016/10 7.3.2016 FABIA MY 356 AI Marek Maliarik 32718764  380.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 4018600029 7.3.2016 Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2015 Mesto Myjava 00309745  1,142.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/2016 7.3.2016 Spracovanie písomného projektu ako podkladu pre poskytnutie nenávratného finančného... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 316178394 7.3.2016 Voda za obdobie od 10.01.2016-09.02.2016 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  40.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 316178393 7.3.2016 Voda za obdobie od 10.01.2016-09.02.2016 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  14.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7238553806 7.3.2016 Zemný plyn SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  423.00 EUR 
Nastavenia cookies