Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 1191023759 21.5.2018 Mliečne výrobky RAJO a.s. 31329519  71.50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191022176 21.5.2018 Mliečne výrobky RAJO a.s. 31329519  8.54 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191022177 21.5.2018 Tvaroh jemný RAJO a.s. 31329519  13.18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20180645 21.5.2018 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  51.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011800538 21.5.2018 Výkon elektroúdržby Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  73.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 5180014 21.5.2018 Prepravné náklady za vývoz črepov Zberné suroviny Žilina a.s. 35701986  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101800579 21.5.2018 Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok po vytriedení piatich zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  269.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111800205 21.5.2018 Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  222.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 691800009 21.5.2018 Tlačiareň Kyocera ECOSYS P5021cdn CHIRASYS s.r.o. 31444458  591.60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 5/2018 18.5.2018 Prenájom nebytových priestorov v KD KS System s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 4184217614 15.5.2018 Voda za obdobie od 06.04.2018-05.05.2018 (Rudník č. 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 18050040 15.5.2018 Prezentácia v maľovanej cyklomape typ C CBS spol, s.r.o. 36754749  378.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 71186651 15.5.2018 Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19 15.5.2018 Didaktická pomôcka - tabule KOTULIČ PETR   240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811087127 15.5.2018 Elektrina za obdobie od 01.04.2018-30.04.2018(Rudník č. 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -435.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 8207911671 15.5.2018 Telefón - pevná sieť : 034/6215620, 6215624, net ( 01.05.2018-31.05.2018) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  70.55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1821 14.5.2018 Farebná laserová tlačiareň CHIRASYS s.r.o. 31444458  591.60 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb SKP18/05/009 10.5.2018 Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus" KOMENSKY, s.r.o. 43908977   
Detail Faktúra došlá 2018289 9.5.2018 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180392 9.5.2018 Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD č. 379,380,381,382) ALATERE s.r.o. 47 158 166  36.00 EUR 
Nastavenia cookies