|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva O spolupráci |
24/2019NNP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Lenka Konečná |
|
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1918 |
27.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Mesto Myjava |
00309745 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1919 |
27.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1920 |
27.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia - Doprava |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1921 |
27.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1917 |
26.3.2019 |
Výmena podlahy v telocvični |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191091580 |
26.3.2019 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191091581 |
26.3.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
45.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670908083 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670908991 |
26.3.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670909011 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
136.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670910027 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190360 |
26.3.2019 |
Chlieb, pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191094895 |
26.3.2019 |
Mlieko, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191094896 |
26.3.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
60.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5500950505 |
26.3.2019 |
Mobily: 0905 127 630, 0911 899 227 za obdobie od 17.3.2019 - 16.4.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
37.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/05 |
26.3.2019 |
Prehliadka plynových spotrebičov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
587.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
191368 |
26.3.2019 |
Kuka nádoby |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
932.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4191037936 |
26.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.02.2019-10.03.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
52.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4191037935 |
26.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.2.2019-10.3.2019 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58.40 EUR |