Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá ELO/01/22 24.2.2022 Renovácia kancelárskych priestorov a chodby v budove Obecného úradu v Rudníku Jaroslav Eliaš Elo 40471063  6,475.00 EUR 
Detail Faktúra došlá ELO/05/22 4.5.2022 Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník Jaroslav Eliáš Elo 40471063  2,480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0123 9.11.2023 Vymaľovanie protiplesňovým náterom NBD č. 380 byt č. 7 Jaroslav Eliáš Elo 40471063  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/289 22.12.2014 PVC okná biele Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  998.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/107 19.6.2015 PVC okná biele + AL a PVC parapety Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  891.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/318 21.12.2016 PVC dvere, PVC interiérové dvere Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  1,447.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 17/13 22.2.2017 Demontáž dverí, montáž dverí, oprava špaliet Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  410.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 17/353 25.1.2018 Sieť proti hmyzu, servis žalúzií Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  41.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/22 20.3.2018 Oprava vchodových dverí, výmena kovania, doprava - Pošta Rudník Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  124.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 19/244 15.11.2019 Demontáž a montáž sklad - NBD 380 Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  86.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 19/243 15.11.2019 PVC vchodové dvere - KD Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  2,703.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/23 31.3.2020 PVC parapeta biely, sieť proti hmyzu, žalúzia celotieniaca, kovanie MACO, montáž a doprava Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  380.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 21226 20.12.2021 PVC terasové dvere Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  615.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2241 14.3.2022 PVC vchodové dvere OcÚ Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  1,213.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 22100 16.6.2022 PVC terasové dvere - pohostinstvo, PVC okno, žalúzie, oprava kovania bytovka, oprava dverí ZŠ Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  1,305.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012019 16.1.2019 Stavebné práce v ZŠ v prvej triede a zborovni Peter Liška 40468984  382.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012020 4.3.2020 Realizačné stavebné práce - MŠ Peter Liška 40468984  96.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 0062020 26.8.2020 Maliarske práce - ZŠ Peter Liška 40468984  155.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0089/2014 16.6.2014 Oprava čerpadla Ing. Jozef Dedík 40271811  546.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0056/2016 7.4.2016 ČOV Ing. Jozef Dedík 40271811  373.80 EUR 
Nastavenia cookies