Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1022 11 19.7.2011 Servisný zásah na ČOV AT 120 ( inštalácia, namontovanie nového dúchadla, kontrola ČOV ) AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  1,261.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 12000340 13.4.2012 Servisný zásah na ČOV typu AT 120 ( zistenie závady, výmena plaváka čerpadla ) AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  152.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 12000508 28.5.2012 Kontrola ČOV AT 120 - čerpadlo, plavákový spínač AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  75.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 13000085 7.3.2013 Servisný zásah na ČOV AT 120 AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  325.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 13000443 17.7.2013 Servisný zásah na ČOV AT 120 ( výmena plavákového spínača v čerpacej stanici ). AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  143.54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13036 29.11.2013 Čerpadlo HCP PUMP 32GF AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  867.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1140222 3.4.2014 Oprava čerpadla Cesspit AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1151301 21.9.2015 Servisný dosah, oprava dúchadla, dúchadlo AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  922.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1160158 7.3.2016 Oprava dúchadla, mebrány, servisný zásah - ČOV AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  59.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1160906 28.6.2016 Servisný zásah na ČOV AT 120 AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  280.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2016 1641 23.9.2016 ČOV AT 120 Rudník AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  0.00  
Detail Faktúra došlá 1161854 23.11.2016 Servisný zásah na ČOV AT 120 ( montáž dúchadla KTB, čerpadla a rozvádzača sofštartéru... AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  4,299.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1182022 21.11.2018 Servisný zásah na ČOV AT 120 dňa 13.11.2018 AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  141.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1192210 10.1.2020 Servisný zásah na ČOV AT 120 AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  141.60 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 150309 6.5.2015 Nápoje - koncentráty REDLINE Štefan Vacula SLOVEX 43 287 247  29.75 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 160118 15.2.2016 Potraviny Štefan Vacula SLOVEX 43 287 247  4.70 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 16-430-01132 7.9.2016 Poskytovanie finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933  5,500.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 17-431-01649 2.5.2017 Poskytnutie finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933   
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 18-452-01475 2.5.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Fond na podporu umenia 42418933   
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 19-452-00749 30.4.2019 Nevšedné podoby prútia 2019 Fond na podporu umenia 42418933  2,000.00 EUR 
Nastavenia cookies