Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 11/2012 | 4.7.2012 | Dodávka a montáž detskéo ihriska podľa zmluvy č. 015/2011
Názov projektu : Detské ihriská... |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30 699,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2019 | 9.4.2019 | Obrusy KD | Vojtech Kulman | 43303501 | 273,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2019 | 6.9.2019 | Pomocné maliarske práce v MŠ | Peter Jankových | 43219179 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142811 | 3.9.2014 | SECOH SLL sada ND | Karin Fuljerová-CICHLID-FULJER | 43203353 | 36,50 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 27.8.2013 | 9.9.2014 | Poskytovanie služby : Externý manažment projektu | Mgr. Marián Šimek | 43194575 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 1 | 9.9.2014 | Zmluva o poskytovaní služieb | Mgr. Marián Šimek | 43194575 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42014 | 23.9.2014 | Externý manažment projektu - rekonštrukcia cyklotrasy v obci Rudník podporeného z Programu... | Mgr. Marián Šimek | 43194575 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016075 | 3.8.2016 | Školenie veľkokuchynských spotrebičov nové osvedčenie | Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S.I.P. | 43180710 | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/2012/NNP | 13.8.2012 | Prenájom časť budovy autobusová zastávka Rudník u Blahov | Stanislav Sadloň - GRAVICOM | 43130674 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10230158 | 9.11.2023 | Dodanie a montáž strešných roliet NBD č. 380 byt č. 8 | Čik Peter | 43079962 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022 11 | 19.7.2011 | Servisný zásah na ČOV AT 120 ( inštalácia, namontovanie nového dúchadla, kontrola ČOV ) | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 1 261,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000340 | 13.4.2012 | Servisný zásah na ČOV typu AT 120 ( zistenie závady, výmena plaváka čerpadla ) | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 152,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000508 | 28.5.2012 | Kontrola ČOV AT 120 - čerpadlo, plavákový spínač | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 75,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13000085 | 7.3.2013 | Servisný zásah na ČOV AT 120 | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 325,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13000443 | 17.7.2013 | Servisný zásah na ČOV AT 120 ( výmena plavákového spínača v čerpacej stanici ). | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 143,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13036 | 29.11.2013 | Čerpadlo HCP PUMP 32GF | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 867,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1140222 | 3.4.2014 | Oprava čerpadla Cesspit | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1151301 | 21.9.2015 | Servisný dosah, oprava dúchadla, dúchadlo | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 922,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1160158 | 7.3.2016 | Oprava dúchadla, mebrány, servisný zásah - ČOV | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1160906 | 28.6.2016 | Servisný zásah na ČOV AT 120 | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 280,80 EUR |
