Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá VF120356 22.3.2012 Vlajka EU 100x150 cm Signo, s.r.o. 43930824  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 132410 10.12.2013 Zástava SR , vlajka SR Signo, s.r.o. 43930824  22,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14008 3.3.2014 Vlajka SR Signo, s.r.o. 43930824  0,00  
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14011 10.3.2014 Zástava SR Signo, s.r.o. 43930824  0,00  
Detail Faktúra došlá 140431 21.3.2014 Zástava SR, 60x90 cm Signo, s.r.o. 43930824  9,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 140309 21.3.2014 Vlajka SR, 100x150 cm Signo, s.r.o. 43930824  13,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150132 25.2.2015 Vlajka SR 100x150 cm ( REFERENDUM ) Signo, s.r.o. 43930824  13,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2007 10.2.2020 Vlajka SR Signo, s.r.o. 43930824  0,00  
Detail Faktúra došlá 200209 24.2.2020 Vlajka SR "VOĽBY DO NRSR 2020" Signo, s.r.o. 43930824  19,20 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb SKP18/05/009 10.5.2018 Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus" KOMENSKY, s.r.o. 43908977   
Detail Faktúra došlá 71186651 15.5.2018 Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 071186651 10.6.2019 Balíček Škôlka Komensky KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0071186651 13.6.2019 ŠkôlkaKOMENSKYPlus - ročná odmena za sprístupnenie balíčka KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00071186651 2.6.2020 Balíček: ŠkôlkaKOMENSKY od 02.05.2020 do 01.05.2021 KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 71186651- 15.7.2021 Škôlka KOMENSKY Plus od 02.05.2021 do 01.05.2022 - MŠ KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 71186651 27.9.2022 Škôlka Komensky Plus od 02.05.2022 do 01.05.2023 KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2304 20.2.2023 Vrecia na odpad 120 l žlté ROAD SK, s.r.o. 43845851  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2301699 28.2.2023 Vrecia plastové 120 l ROAD SK, s.r.o. 43845851  0,00  
Detail Faktúra došlá 2120230044 28.2.2023 Vrecia odpadové 120 l ROAD SK, s.r.o. 43845851  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21152257 27.8.2015 ZŠ - Písanie 1-6 k HUPSOVMU šlabikáru AITEC, s.r.o. 43829171  44,55 EUR