Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190759 | 28.10.2019 | Materiál na úpravu Zberného miesta pri KD Rudník | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 820,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190947 | 3.12.2019 | Materiál - Zberné miesto pri KD | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | -96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200819 | 11.11.2020 | Materiál na zberný dvor | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 1 020,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200866 | 4.12.2020 | Paleta | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | -120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211062 | 20.12.2021 | Stavebný materiál - OcÚ | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 3 099,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220093 | 1.3.2022 | Materiál - kancelárie OcÚ | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 2 325,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220248 | 4.4.2022 | Materiál - KD pohostinstvo | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 1 270,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220345 | 4.5.2022 | Materiál | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 2 127,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015091 | 20.5.2015 | Dodávka plastových výplní | JIPO SK, s.r.o. | 45424322 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150304 | 21.9.2015 | Ekonomické poradenstvo - Peter Krištofík (exekúcia) | PATRIOT GROUP s.r.o. | 45407657 | 23,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170005 | 1.2.2017 | Peter Krištofík ( exekúcia ) | PATRIOT GROUP s.r.o. | 45407657 | 5,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170041 | 7.3.2017 | Ekonomické poradenstvo Peter Krištofík(exekúcia) | PATRIOT GROUP s.r.o. | 45407657 | 16,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170087 | 29.3.2017 | Ekonomické poradenstvo | PATRIOT GROUP s.r.o. | 45407657 | 16,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170126 | 27.4.2017 | Ekonomické poradenstvo - exekúcia | PATRIOT GROUP s.r.o. | 45407657 | 12,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002019009 | 3.7.2019 | Záloha - CITROEN JUMPY 1,6 HDI 66kW | S AUTO, s.r.o. | 45395233 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | -2019011 | 16.8.2019 | Motorové vozidlo CITROEN JUMPY | S AUTO, s.r.o. | 45395233 | 5 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 485/2015 | 26.12.2015 | Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb | PROTEUS s.r.o. | 45373680 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016049 | 15.2.2016 | Poradenstvo vo verejnom obstarávaní | PROTEUS s.r.o. | 45373680 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016125 | 3.8.2016 | Odmena za činnosť poradcu : Projekt " Komunikácie a priestranstvo so zeleňou " | PROTEUS s.r.o. | 45373680 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 427/2018 | 28.11.2018 | Zmluva o obstaraní zájazdu | WACHUMBA ck, s.r.o. | 45284601 | 3 297,00 EUR |
