|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14009 |
4.3.2014 |
Rozbor vody na ČOV AT Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
141090314 |
3.4.2014 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
62.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14017 |
2.6.2014 |
Rozbor vody v ČOV |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14031 |
10.9.2014 |
Rozbor vody na parametre CHSK, BSk5 |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
144120914 |
9.10.2014 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
62.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14045 |
27.11.2014 |
Rozbor vody na ČOV |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
145431214 |
22.12.2014 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
62.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102100153 |
27.5.2011 |
Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
15,181.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102300122 |
12.4.2013 |
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám faktúrujeme práce naviac za stavebné práce na... |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
4,253.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
182300001 |
12.4.2013 |
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám dopbropisujeme faktúru 102000491 za stavebné... |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
-4,258.21 EUR |
Detail |
Zmluva Dohoda |
12042013 |
18.4.2013 |
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov medzi EÚ-Interier,s.r.o. Stará Turá... |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
4,253.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18611214 |
17.1.2019 |
Predaj a dovoz kameniva - stojisko pod kuka nádobami NBD č. 381 a č. 382 |
STAS s r.o. |
36298891 |
65.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19610085 |
4.4.2019 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón dľa priložených dokladov |
STAS s r.o. |
36298891 |
404.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19610116 |
11.4.2019 |
Budovanie jamy pre stavanie 1. mája |
STAS s r.o. |
36298891 |
110.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19610879 |
16.10.2019 |
Betónovanie - Zberné miesto pri KD |
STAS s r.o. |
36298891 |
610.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19610934 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom mieste pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
397.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19610909 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom dvore pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
351.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20610946 |
6.11.2020 |
Zberné miesto |
STAS s r.o. |
36298891 |
866.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20610976 |
11.11.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón |
STAS s r.o. |
36298891 |
353.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20611004 |
24.11.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
490.68 EUR |