Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2016007 28.6.2016 Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2016 KOMTEL s.r.o. 36325252  924.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016012 7.10.2016 Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2016, servisný poplatok SKY LINK KOMTEL s.r.o. 36325252  1,026.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016018 9.1.2017 Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2016 KOMTEL s.r.o. 36325252  1,840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017002 29.3.2017 Servis systému KDS podľa zmuvy za 1Q 2017 KOMTEL s.r.o. 36325252  596.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017005 9.8.2017 Servis systému KDS za 2Q 2017 KOMTEL s.r.o. 36325252  923.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017008 5.10.2017 Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2017 KOMTEL s.r.o. 36325252  1,158.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017011 25.1.2018 Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2017 KOMTEL s.r.o. 36325252  619.00 EUR 
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1513 13.3.2015 Strava na podujatie "Nevšedné podoby prútia ", ktoré sa bude konať dňa 14.03.2015 SPOLDOM, s.r.o. 36324400  0.00  
Detail Faktúra došlá 2015057 21.5.2015 Strava za 14.03.2015 - Nevšedné podoby prútia SPOLDOM, s.r.o. 36324400  600.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2016 1615 1.3.2016 Strava pre účastníkov podujatia "Nevšedné podoby prútia " dňa 12.03.2016 SPOLDOM, s.r.o. 36324400   
Detail Faktúra došlá 2016389 3.5.2016 Stava dňa 12.3.2016 - Nevšedné podoby prútia SPOLDOM, s.r.o. 36324400  375.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2 52715 0502 28.5.2012 Zošity, výkresy a pracovné listy do ZŠ Rudník Daffer spol. s r.o. 36320439  197.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 3551400830 18.9.2013 Zošity a knihy do ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  78.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 4535150619 16.7.2014 Pracovné zošity do ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  114.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 5547960824 21.9.2015 Stôl ESO VN 2m oranžový, stolička ESO VN 3-5 oranžová - ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  1,142.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 6536500613 20.6.2016 Pracovné zošity, výkresy a pod. do ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  159.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 170653534 3.7.2017 Pracovné pomôcky a zošity do ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  126.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 180553134 4.6.2018 Školské potreby - ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  157.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 190553048 10.6.2019 Pracovné zošity a pomôcky do ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  102.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 200250973 12.3.2020 Stôl dieln smrek masív a komponenty ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  718.00 EUR 
Nastavenia cookies