| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6612326434 |
9.11.2023 |
Vyjadrenie písomné |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612316085 |
10.11.2023 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612222105 |
18.7.2022 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA,... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612112462 |
31.5.2021 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611922780 |
16.8.2019 |
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611920866 |
16.8.2019 |
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611920738 |
16.8.2019 |
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
66/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Katarína Podmajerská |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2014 |
20.11.2014 |
Kovová plaketa P-1 adjustovaná v zamatovej kazete 16x16 cm s listinou bianco-standard.textom |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
140,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2014 |
10.12.2014 |
Kovová plaketa, adjustovaná v zamatovej kazete 16x16cm s listinou bianco-standard. |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
140,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
66/2013/NB |
31.7.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Ivana Gregorová, Peter Gregor |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6573687177 |
1.12.2017 |
Havarijné poistenie motorových vozidiel 02.02.2018-02.02.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
158,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6536500613 |
20.6.2016 |
Pracovné zošity, výkresy a pod. do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
159,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
65/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Ing. Katarína Bačová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
65/2013/NB |
12.8.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Slávka Kňazská |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
65 |
15.5.2013 |
Kuracie stehná, vajcia, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
113,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
646/2007 |
9.8.2013 |
Lesné pozemky s porastami nachádzajúcimi sa v k.ú. Rudník |
Ing. Kurtiš Ján - Fores Co. |
32 725 604 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
6420530 |
1.3.2012 |
Rybie filé, mrazená zelenina |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
81,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642023 |
9.11.2023 |
Ročný servis plynových kotlov v budove ZŠ |
PISKLA - MaR |
17720036 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
64/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Soňa Haššanová |
|
|