| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4204138990 |
12.3.2020 |
Voda za obdobie od 6.2.2020-5.3.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204078004 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 06.01.20-05.02.20 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204012730 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204010379 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.12.2019-5.1.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204010288 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42023 |
31.1.2023 |
Čistenie a pranie obrusov - KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
79,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42014 |
23.9.2014 |
Externý manažment projektu - rekonštrukcia cyklotrasy v obci Rudník podporeného z Programu... |
Mgr. Marián Šimek |
43194575 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259709 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2020-10.12.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259708 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-10.12.20(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259707 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-10.12.20(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
145,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259706 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-0.12.20(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240067 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240066 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020 - 10.11.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
92,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240065 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020 - 10.11.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
152,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240064 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201221873 |
30.10.2020 |
Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201221872 |
30.10.2020 |
Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201221871 |
29.10.2020 |
Voda za obdobie od 11.9.2020-10.10.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201217997 |
30.10.2020 |
Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
166,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192538 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,08 EUR |