| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
42/ZML/DOD/2022 |
23.9.2022 |
Využívanie systému TENDERnet |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/2015 |
20.3.2015 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 42/2015 pre posúdenie teplotechnických fyzikálnych závad... |
Ing. Marcel Gálik |
44011695 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/19 |
28.1.2020 |
Servisná prehliadka, vyčistenie a nastavenie dataprojektorov a int. tabúľ, na mieste. |
IVEKO, s.r.o. |
362123393 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42 |
17.12.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
419546 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
18,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194670747 |
16.12.2019 |
Voda za obdobie od 06.11.2019-05.12.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194608386 |
12.11.2019 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.11.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194551073 |
15.10.2019 |
Voda za obdobie od 06.07.2019 - 05.10.2019 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194549068 |
15.10.2019 |
Voda za obdobie od 06.09.2019-05.10.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194549012 |
15.10.2019 |
Voda za obdobie od 06.07.2019 - 05.10.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194490496 |
12.9.2019 |
Voda za obdobie od 06.08.2019-05.09.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194430047 |
16.8.2019 |
Voda za obdobie od 6.7.2019-5.8.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194375058 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.19-5.7.19 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194373053 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.6.19-5.7.19 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194372959 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2019-5.7.2019 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194314034 |
13.6.2019 |
Voda za obdobie od 06.05.2019-05.06.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194255236 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 06.04.2019-05.05.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194138445 |
12.3.2019 |
Voda za obdobie od 06.02.2019-05.03.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194078382 |
20.2.2019 |
Voda za obdobie od 06.01.2019-05.02.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194010208 |
21.1.2019 |
Voda za obdobie od 06.12.18-05.01.2019(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |