|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2211102678 |
20.7.2021 |
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.2021 do... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
20.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5631262687 |
20.7.2021 |
Mesačný poplatok za mobily od 17.7.2021 - 16.8.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1212205627 |
20.7.2021 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
62.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210852 |
16.7.2021 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21339 |
16.7.2021 |
Mäso, maslo - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
31.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1212204100 |
16.7.2021 |
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, Evidencia dochádzky detí MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4214368734 |
16.7.2021 |
Voda za obdobie od 6.6.2021-5.7.2021 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4214368651 |
16.7.2021 |
Voda za obdobie od 6.4.2021-5.7.2021 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
020211279 |
16.7.2021 |
Pracovný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
78.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20211882 |
16.7.2021 |
Čistenie kanalizácie - 9RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2106124 |
16.7.2021 |
Kosenie priekop. |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
108.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2115 |
15.7.2021 |
Vrecia na odpad, 120 l, žlté |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100871 |
15.7.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670115126 |
15.7.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670115200 |
15.7.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100828 |
15.7.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670114377 |
15.7.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670114331 |
15.7.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210738 |
15.7.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
84.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100776 |
15.7.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40.51 EUR |