Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7103629139 | 24.1.2022 | Elektrina - MŠ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629145 | 24.1.2022 | Elektrina - NBD 380 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629141 | 24.1.2022 | Elektrina - VO Švancarova dolina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629140 | 24.1.2022 | Elektrina - PZ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 568,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629143 | 24.1.2022 | Elektrina - VO U Zmekov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629146 | 24.1.2022 | Elektrina - NBD 379 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629138 | 24.1.2022 | Elektrina - ZŠ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -149,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202235014 | 24.1.2022 | Antigénový test, automatický dávkovač,... | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 886,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010820855 | 24.1.2022 | Elektrina - VO U Mockov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103627778 | 24.1.2022 | Elektrina - VO U Hluchých | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 779,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103627780 | 24.1.2022 | Elektrina KD, ŠJ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 397,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103627781 | 24.1.2022 | Elektrina - NBD 381 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103627779 | 24.1.2022 | Elektrina - VO | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 672,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8297451181 | 24.1.2022 | Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6210604 | 24.1.2022 | Aktualizácie programov - OcÚ | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021853 | 24.1.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV - december 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210730 | 24.1.2022 | Poskytovanie služieb podľa zberných listov | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210801 | 24.1.2022 | Inštalácia aplikácií | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210791 | 24.1.2022 | Presun programov a nastavenie licencií na novom PC | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021628 | 24.1.2022 | Samolepky na vývoz KO r. 2022 | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 163,68 EUR |
