Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670210466 8.4.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  23.62 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102200353 8.4.2022 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  68.70 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 9/ZML/HLZ/2022 8.4.2022 Nevšedné podoby prútia 2022 Alžbeta Belanská   400.00 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 10/ZML/HLZ/2022 8.4.2022 Nevšedné podoby prútia 2022 Alexandra Durcová   440.00 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 11/ZML/HLZ/2022 8.4.2022 Nevšedné podoby prútia 2022 Mgr. Art. Lenka Konečná   200.00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 13/ZML/HLZ/2022 8.4.2022 Nevšedné podoby prútia 2022 Anna Cáfalová   70.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 14/ZML/HLZ/2022 8.4.2022 Nevšedné podoby prútia 2022 Rozália Cigániková   150.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 15/ZML/HLZ/2022 8.4.2022 Nevšedné podoby prútia 2022 Ing. Jozef Boďa   400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7131779351 7.4.2022 Elektrina od 8.1.2022 - 31.3.2022 (Rudník 1) ZSE Energia, a.s. 36677281  381.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2203221 7.4.2022 Skladaná mapa VKÚ VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770  170.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 220075 7.4.2022 Tlačiareň - OcÚ BN Invest, s.r.o. 36227391  418.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022180 7.4.2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie marec 2022 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7612157830 7.4.2022 Elektrina od 01.04.2022 - 30.04.2022 ZSE Energia, a.s. 36677281  330.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2212 6.4.2022 Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia - Nevšedné podoby prútia 2022 Jaroslav Tížik - ELTIME 32717334  1,600.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2213 6.4.2022 Doprava DFS Kopaničiarok, FSK Kýčer na Nevšedné podoby prútia 2022 Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava 17773016  350.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2214 6.4.2022 Vystúpenie FS Kopaničiarik - Nevšedné podoby prútia 2022 Občianske združenie ZUŠKA 50578014   
Detail Faktúra došlá 220248 4.4.2022 Materiál - KD pohostinstvo SPOJ OCEL s.r.o. 45437874  1,270.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220304 4.4.2022 Zber a preprava VŽP kategórie 3 pri NBD č. 379, 380, 381, 382 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22065 4.4.2022 Vývoz ZKO Obec Hrašné 00311634  312.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20221704 4.4.2022 Vrecia plastové ZAWMARK PLUS s.r.o. 36287067  0.00  
Nastavenia cookies