|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2216 |
20.4.2022 |
Rekonštrukcia elektriny v sále Kultúrneho domu v Rudníku a revízie elektriny v obci Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
5663781245 |
20.4.2022 |
Mobily od 17.2.2022-16.3.2022 OcÚ, ZŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220146 |
20.4.2022 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia v Kopaničiar Exprese č. 13 a č. 14 |
Kopaničiar expres |
|
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220550 |
20.4.2022 |
Gazdovská klobása "Nevšedné podoby prútia 2022" |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
169.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
20.4.2022 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie "Nevšedné podoby prútia 2022" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Zmluva O spolupráci |
5/ZML/HLZ/2022 |
20.4.2022 |
Poskytnutie IR ÚPVS Registratúra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
6/ZML/HLZ/2022 |
20.4.2022 |
Aktualizácia programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
4221059869 |
19.4.2022 |
Voda od 11.03.2022 - 10.04.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
85.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4221058559 |
19.4.2022 |
Voda od 11.02.2022 - 04.04.2022 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4221058558 |
19.4.2022 |
Voda od 06.04.2022 - 05.04.222 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4221059867 |
19.4.2022 |
Voda od 11.03.2022 - 10.04.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
139.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4221059868 |
19.4.2022 |
Voda od 11.03.2022 - 10.04.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200418 |
19.4.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220402 |
19.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
68.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22147 |
19.4.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
268.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670211305 |
19.4.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670211306 |
19.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4221058560 |
19.4.2022 |
Voda od 06.04.2022-05.04.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670210404 |
8.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
131.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200377 |
8.4.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
41.36 EUR |