|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091836897 |
18.5.2016 |
Mlieko, jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
21.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670612734 |
18.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100939 |
18.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 2.5.2016-10.5.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
28.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600976 |
18.5.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670615239 |
18.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/205 |
18.5.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
339.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100860 |
18.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 21.4.2016 do 29.4.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670615266 |
18.5.2016 |
Mrazené výrobky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
107.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
416107076 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 28.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-831.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116126624 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 28.3.2016 - 11.4.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
831.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
18.5.2016 |
Prenájom osvetľovacej, zvukovej a premietacej technichy - Nevšedné podoby prútia 2016 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0801160021 |
18.5.2016 |
Stavebné práce - Komunikácia vetva A |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
57,932.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016165 |
18.5.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101600628 |
18.5.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
262.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3111600352 |
18.5.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
131.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011600444 |
18.5.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke , zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
684.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016010366 |
18.5.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FSK1600448 |
18.5.2016 |
Učebné pomôcky do MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
153.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV160039 |
18.5.2016 |
Poplatok za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
025/2016 |
18.5.2016 |
Materiál, fólia, zateplenie |
TERCO s.r.o. |
47440350 |
314.00 EUR |