|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1625 |
21.4.2016 |
Vytýčenie hranice medzi pozemkami |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1624 |
20.4.2016 |
Oprava 2 ks strešné okno - NBD č. 381/7 |
TERCO s.r.o. |
47440350 |
0.00 |
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2016/0200 |
19.4.2016 |
Poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
QUO-17263-Z5S6/0 |
19.4.2016 |
Uverejnenie inzercie |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1623 |
19.4.2016 |
Hračky do MŠ |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o. |
29261651 |
147.59 EUR |
Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
115/2016/AS14 |
14.4.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Ľubomír Mertel |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1622 |
12.4.2016 |
Vypracovanie PD |
AG-SPOL, s.r.o. |
36343285 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0056/2016 |
7.4.2016 |
ČOV |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
373.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101603077 |
7.4.2016 |
ČOV - odber vzorky a výkon skúšky |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011600272 |
7.4.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
303.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2016 |
7.4.2016 |
Vystúpenie FS Vršatec |
Záujmové združenie FS VRŠATEC |
37916858 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21613047 |
7.4.2016 |
Dúhové kocky, stavebnica, puzzle, pinzety - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
115.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
S362404582 |
7.4.2016 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
45/2016 |
7.4.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Alžbeta Jelínková - znalec |
36963429 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV16037 |
7.4.2016 |
Tlač plagátov |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4015600051 |
7.4.2016 |
Vystúpenie DFS Kopaničiarik |
Mesto Myjava |
00309745 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1612102532 |
7.4.2016 |
Elektrina od 1.1.2016-1.3.2016 ( NBD č. 382 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
-8.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
316230893 |
7.4.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
316230894 |
7.4.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7602113015 |
7.4.2016 |
Telefón 0911/899227 ( 8.2.2016 - 7.3.2016) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.59 EUR |