|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4191137921 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4191137920 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4191137919 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019-246 |
24.7.2019 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady v NBD č. 379 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
201.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
020190250 |
24.7.2019 |
Pomôcky pre hasičov - DHZ Rudník |
Obchod výškové práce s.r.o. |
47462809 |
409.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190220548 |
24.7.2019 |
YARA dámsky pracovný komplet - DHZ Rudník |
RHEA SK, s.r.o. |
44466862 |
174.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
S392407555 |
24.7.2019 |
Vrecia na odpad, 120l, hrúbka 40 Bm, transparentné |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
237.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7181900247 |
24.7.2019 |
Samsung - monitor k pc |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
139.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101900992 |
24.7.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za zmesový komunálny odpad a objemný odpad, preprava... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
312.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201900292 |
24.7.2019 |
Fórum pre riaditeľov škôl- predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2191005735 |
24.7.2019 |
Vyjadrenie k PD pozemok parc.č.: 25508/1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2191005712 |
24.7.2019 |
Vyjadrenie k PD pozemok parc.č.: 22385/58 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2192206285 |
24.7.2019 |
Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ - tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
12.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4194372959 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2019-5.7.2019 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4194373053 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.6.19-5.7.19 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4194375058 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.19-5.7.19 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
601900294 |
17.7.2019 |
Zásah servisného technika, Switch 8port |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
89.28 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
PMS/19/07/0175 |
16.7.2019 |
Poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV MŠ prostredníctvom online informačného... |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901396 |
16.7.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190578 |
15.7.2019 |
Kabel predl., štít Safetyco Prilba+sluch., uhlová brúska MAKITA |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
280.85 EUR |