Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O dielo 202009211 25.9.2020 Výstavba detského ihriska Benet Sport, s.r.o. 50988662  8,796.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102001905 18.9.2020 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  22.46 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102001943 18.9.2020 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  51.34 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670017816 18.9.2020 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  45.52 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670017835 18.9.2020 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  49.83 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670018713 18.9.2020 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  4.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670018706 18.9.2020 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  71.97 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 78-002/2020/A/06 18.9.2020 Prenájom KD Ľubica Poláková    
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2028 16.9.2020 Vývoz ČOV AT 120 PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Faktúra došlá 7001070566 16.9.2020 Stravovacie poukážky Up Slovensko, s.r.o. 31396674  398.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204490723 16.9.2020 Voda za obdobie od 06.08.2020-05.09.2020(Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912219293 16.9.2020 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 19) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  16.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912219291 16.9.2020 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 379) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  3.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200400 11.9.2020 Kontrola hasiaceho prístroja PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  91.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200399 11.9.2020 Kontrola hasiacich prístrojov v NBD PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  271.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200435 10.9.2020 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102001418 10.9.2020 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  306.97 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 03 9.9.2020 IT služby Michal Mikláš - compIT 45905215   
Detail Faktúra došlá 22008126 8.9.2020 Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie Technické služby Senica a.s. 36228443  523.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020492 8.9.2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184.90 EUR 
Nastavenia cookies