|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1022081307 |
3.8.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1022091317 |
5.9.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1022101313 |
7.10.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1022111283 |
3.11.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023011320 |
23.1.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1022121282 |
25.1.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023021276 |
14.2.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023031272 |
13.3.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023051267 |
24.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023041280 |
24.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023101232 |
8.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023091229 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023081245 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023071281 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023061274 |
10.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2131 |
29.11.2021 |
Kompostéry |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3,239.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202101001 |
24.1.2022 |
Kompostér JRK HORTO 1000 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3,239.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2214 |
6.4.2022 |
Vystúpenie FS Kopaničiarik - Nevšedné podoby prútia 2022 |
Občianske združenie ZUŠKA |
50578014 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
5180017 |
23.5.2017 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5180033 |
29.3.2021 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
60.00 EUR |