| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10170412 |
19.7.2017 |
Dodávka a montáž zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
4 843,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101706227 |
3.7.2017 |
Výkon skúšok odberu vody z ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101707469 |
4.5.2017 |
Voda NBD č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-9,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101710418 |
16.10.2017 |
Odber vzorky ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101802041 |
13.2.2018 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101805195 |
21.5.2018 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody na ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
44,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018073124 |
10.7.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018084732 |
3.8.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018091383 |
10.9.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018101386 |
8.10.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101810497 |
16.10.2018 |
Odber a výkon skúšok vody ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018111384 |
5.11.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018121383 |
3.12.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019011390 |
10.1.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901165 |
7.6.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
52,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901240 |
25.6.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
84,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901296 |
25.6.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901378 |
1.7.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901396 |
16.7.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901864 |
12.9.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
44,88 EUR |